目录
第一部分:隆安县人民检察院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:隆安县人民检察院2025年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:隆安县人民检察院2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2025年度政府性基金支出决算情况。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:隆安县人民检察院概况
一、本部门职责
隆安县人民检察院是国家的法律监督机关,接受南宁市人民检察院和中共隆安县委员会的领导,对隆安县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。隆安县人民检察院的主要职责是:
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全体检察人员的思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.依法向隆安县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3.贯彻执行上级人民检察院检察工作方针,落实检察工作任务,接受相关业务指导。
4.负责应由隆安县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5.负责应由隆安县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责应由隆安县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
7.负责应由隆安县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
8.受理向隆安县人民检察院的控告申诉。
9.组织开展检察理论研究工作。
10.负责隆安县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员,制定相关人员管理办法,组织开展检察教育培训工作。
11.负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
12.负责其他应当由隆安县人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
(一)机构设置
1.本级单位和内设机构
(1)隆安县人民检察院的单位性质为行政单位,经费管理方式为财政全额拨款的二级预算单位。
(2)隆安县人民检察院共有5个内设机构,分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。
2.所属单位
隆安县人民检察院属于市本级二级预算单位,无所属单位。
(二)部门决算单位构成
038009隆安县人民检察院(二级预算单位)
本部门仅有隆安县人民检察院本级一个二级预算单位。
第二部分:隆安县人民检察院2025年度部门决算报表
|
表一:收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:隆安县人民检察院 |
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1317.39 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
16.45 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
32 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
33 |
0.0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
34 |
1158.49 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
35 |
0.0 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.0 |
|
八、其他收入 |
8 |
45.46 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
122.55 |
|
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
39 |
25.73 |
|
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.0 |
|
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.0 |
|
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.0 |
|
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.0 |
|
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.0 |
|
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.0 |
|
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
46 |
0.0 |
|
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.0 |
|
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.0 |
|
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
49 |
46.93 |
|
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.0 |
|
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.0 |
|
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.0 |
|
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.3 |
|
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.0 |
|
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.0 |
|
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
1362.85 |
本年支出合计 |
57 |
1370.44 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.0 |
结余分配 |
58 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
45.34 |
年末结转和结余 |
59 |
37.75 |
|
总计 |
30 |
1408.19 |
总计 |
60 |
1408.19 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表二:收入决算表
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:隆安县人民检察院 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
合计 |
1362.85 |
1317.39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
45.46 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
16.45 |
16.45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
16.45 |
16.45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
16.45 |
16.45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
204 |
公共安全支出 |
1150.93 |
1114.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
36.18 |
|
20404 |
检察 |
1139.93 |
1103.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
36.18 |
|
2040401 |
行政运行 |
684.68 |
655.18 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
29.5 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
55.82 |
49.62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6.2 |
|
2040410 |
检察监督 |
398.95 |
398.95 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
0.48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.48 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
11.0 |
11.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
11.0 |
11.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.51 |
113.53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.98 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.51 |
113.53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.98 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.59 |
18.59 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.29 |
63.29 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.63 |
31.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.98 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.73 |
25.73 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.73 |
25.73 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.32 |
25.32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.41 |
0.41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.93 |
46.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.93 |
46.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.93 |
46.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
229 |
其他支出 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.3 |
|
22999 |
其他支出 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.3 |
|
2299999 |
其他支出 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.3 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
表三:支出决算表 |
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:隆安县人民检察院 |
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
合计 |
1370.44 |
880.74 |
489.71 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
16.45 |
0.0 |
16.45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
16.45 |
0.0 |
16.45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
16.45 |
0.0 |
16.45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
204 |
公共安全支出 |
1158.49 |
685.53 |
472.96 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20404 |
检察 |
1147.49 |
685.53 |
461.96 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2040401 |
行政运行 |
685.58 |
685.53 |
0.05 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
62.48 |
0.0 |
62.48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2040410 |
检察监督 |
398.95 |
0.0 |
398.95 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
0.48 |
0.0 |
0.48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
11.0 |
0.0 |
11.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
11.0 |
0.0 |
11.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.55 |
122.55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.55 |
122.55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.59 |
18.59 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.29 |
63.29 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.66 |
40.66 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.73 |
25.73 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.73 |
25.73 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.32 |
25.32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.41 |
0.41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.93 |
46.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.93 |
46.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.93 |
46.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
229 |
其他支出 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22999 |
其他支出 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2299999 |
其他支出 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
表四:财政拨款收入支出决算总表 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:隆安县人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1317.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
16.45 |
16.45 |
0.0 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
36 |
1114.75 |
1114.75 |
0.0 |
0.0 |
|
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
113.53 |
113.53 |
0.0 |
0.0 |
|
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
41 |
25.73 |
25.73 |
0.0 |
0.0 |
|
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
51 |
46.93 |
46.93 |
0.0 |
0.0 |
|
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
1317.39 |
本年支出合计 |
59 |
1317.39 |
1317.39 |
0.0 |
0.0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1.3 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
0.0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1.3 |
|
61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.0 |
|
62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.0 |
|
63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
总计 |
32 |
1318.69 |
总计 |
64 |
1318.69 |
1318.69 |
0.0 |
0.0 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:隆安县人民检察院 |
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
合计 |
1317.39 |
841.32 |
476.06 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
16.45 |
0.0 |
16.45 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
16.45 |
0.0 |
16.45 |
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
16.45 |
0.0 |
16.45 |
|
204 |
公共安全支出 |
1114.75 |
655.13 |
459.62 |
|
20404 |
检察 |
1103.75 |
655.13 |
448.62 |
|
2040401 |
行政运行 |
655.18 |
655.13 |
0.05 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
49.62 |
0.0 |
49.62 |
|
2040410 |
检察监督 |
398.95 |
0.0 |
398.95 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
11.0 |
0.0 |
11.0 |
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
11.0 |
0.0 |
11.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.53 |
113.53 |
0.0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.53 |
113.53 |
0.0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.59 |
18.59 |
0.0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.29 |
63.29 |
0.0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.65 |
31.65 |
0.0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.73 |
25.73 |
0.0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.73 |
25.73 |
0.0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.32 |
25.32 |
0.0 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.41 |
0.41 |
0.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.93 |
46.93 |
0.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.93 |
46.93 |
0.0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.93 |
46.93 |
0.0 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:隆安县人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
742.0 |
302 |
商品和服务支出 |
78.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
158.84 |
30201 |
办公费 |
3.42 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
94.33 |
30202 |
印刷费 |
0.03 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
202.81 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
310 |
资本性支出 |
0.0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30205 |
水费 |
0.31 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.0 |
30206 |
电费 |
6.74 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.29 |
30207 |
邮电费 |
5.55 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.65 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.32 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.0 |
30211 |
差旅费 |
3.45 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.4 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.0 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
30113 |
住房公积金 |
53.81 |
30213 |
维修(护)费 |
0.71 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
30114 |
医疗费 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
110.55 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.14 |
30216 |
培训费 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
30301 |
离休费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.06 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
18.59 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
31022 |
无形资产购置 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
2.55 |
30226 |
劳务费 |
0.06 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30227 |
委托业务费 |
0.02 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
8.79 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.0 |
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
1.84 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.54 |
39909 |
经常性赠与 |
0.0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
27.34 |
39910 |
资本性赠与 |
0.0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
39999 |
其他支出 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.32 |
|
|
0.0 |
|
人员经费合计 |
人员经费合计 |
763.14 |
公用经费合计 |
公用经费合计 |
公用经费合计 |
公用经费合计 |
公用经费合计 |
78.18 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:隆安县人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
合计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
|
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:隆安县人民检察院 |
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
合计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
|
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
|
部门:隆安县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.45 |
0.0 |
7.95 |
0.0 |
7.95 |
1.5 |
4.6 |
0.0 |
4.54 |
0.0 |
4.54 |
0.06 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
第三部分:隆安县人民检察院2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2025年度总收入1408.19万元,其中本年收入1362.85万元,较2024年度决算数1210.27万元,增长16.35%,收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入1317.39万元,为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加260.31万元,增长24.63%,主要原因是:一是工资福利支出增加,2025年补发了2024年度公务员绩效奖金以及2025年部分在职人员职级晋升、年度考核增资;二是办案支出增加,为保障办案业务提质增效,新购置一批办案设备,对部分办案设施及装备进行了升级改造。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无此项数据。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无此项数据。
4.上级补助收入0.00万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。较2024年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本部门2025年没有上级补助收入,也没有上级补助收入安排的支出,故无此项数据。
5.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本部门2025年没有事业收入,也没有事业收入安排的支出,故无此项数据。
6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本部门2025年没有经营收入,也没有经营收入安排的支出,故无此项数据。
7.附属单位上缴收入0.00万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2024年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本部门2025年没有附属单位上缴收入,也无相关支出,故无此项数据。
8.其他收入45.46万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少104.55万元,下降69.70%,主要原因是:2024年县级财政兑现了2022年上级转移支付资金100万元。2025年无该项收入。
9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本部门没有使用非财政拨款结余,故无此项数据。
10.上年结转和结余45.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加42.16万元,增长1325.79%,主要原因是:2024年县级财政兑现的2022年上级转移支付资金未使用完的部分结转至2025年继续使用。
(二)本部门2025年度总支出1408.19万元,其中本年支出1370.44万元,较2024年度决算数增加197.92万元,增长16.35%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201类)16.45万元,主要用于:支付给赔偿请求人的国家赔偿金支出。较2024年度决算数0.00万元,增加16.45万元,增长100%,主要原因是:2024年无此业务发生,故无此项支出。
2.公共安全支出(204类)1158.49万元,主要用于:办公办案业务支出、业务装备购置支出、资助乡村振兴挂点村工作经费、水费、电费、办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、物业管理费、培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、被装购置费、办公设备购置支出、司法救助金等支出以及在职人员和聘用人员的工资福利支出、聘用人员的养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、长期护理险、失业保险费、住房公积金等单位部分缴费支出。较2024年度决算数910.69万元,增加247.8万元,增长27.21%,主要原因是:办案支出增加,为保障办案业务提质增效,新购置一批办案设备,对部分办案设施及装备进行了升级改造。
3.社会保障和就业支出(208类)122.55万元,主要用于:单位为职工缴纳的基本养老保险费和职业金(含职业年金补记支出)以及机关事业单位退休人员补贴支出、改革前获得荣誉改革后退休人员的退休补助支出等。较2024年度决算数164.22万元,减少41.67万元,下降25.37%,主要原因是:一是2025年在职人员社保缴费基数较2024年下降,相应的2025年社保缴费支出减少;二是2024年有抚恤金支出,2025年无此项支出。
4.卫生健康支出(210类)25.73万元,主要用于:支付在职人员基本医疗保险缴费支出。较2024年度决算数28.04万元,减少2.31万元,下降8.24%,主要原因是:2025年在职人员医保缴费基数较2024年下降,相应的2025年医保缴费支出减少。
5.住房保障支出(221类)46.93万元,主要用于:按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2024年度决算数60.50万元,减少13.57万元,下降22.43%,主要原因是:2025年在职人员住房公积金缴费基数较2024年下降,相应的2025年住房公积金缴费支出减少。
6.其他支出(229类)0.3万元,主要用于:市检察院转给办案人员记功嘉奖支出。较2024年度决算数0.44万元,减少0.14万元,下降31.82%,主要原因是:2025年党建活动支出经费主要从市本级预算解决。
结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本部门2025年无此项支出。
年末结转和结余37.75万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数46.37万元,减少8.62万元,下降18.59%,主要原因是2025年无县级财政新增兑现款项,主要是消化2024年县级财政兑现的2022年上级转移支付资金未使用完的部分,因此2025年年末结转和结余数较2024年减少。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
隆安县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出1317.39万元,较2024年度决算数增加260.31万元,增长24.63%。其中:基本支出841.32万元,项目支出476.06万元。
隆安县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1145.50万元,支出决算为1317.39万元,完成年初预算的115.01%。
一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为16.45万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是:该项支出为上级转移支付资金年中预算调剂支出。
公共安全支出(类)年初预算为904.13万元,支出决算为1114.75万元,完成年初预算的123.3%。预决算存有差异的主要原因是:一是工资福利支出增加,2025年补发了2024年度公务员绩效奖金以及2025年部分在职人员职级晋升、年度考核增资;二是2025年上级转移支付资金按市财政预算编制要求,无需纳入当年部门预算编制。
社会保障和就业支出(类)年初预算为115.45万元,支出决算为113.53万元,完成年初预算的98.34%。预决算存有差异的主要原因是:在职干警的机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费支出预算未执行完。2025年机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费支出部门预算数的测算缴费基数较2025年实际执行的缴费基数高,主要是年初部门预算的公务员绩效奖金总量预估数不够准确,导致机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费支出预算测算数与实际执行数存在差异。
卫生健康支出(类)年初预算为73.19万元,支出决算为25.73万元,完成年初预算的35.16%。预决算存有差异的主要原因是:提交2025年部门预算数据时,漏将2025年部门预算自动生成的公务员医疗补助预算数据删除。根据财物统管改革政策,本单位尚未享受执行该项政策。该项预算虽下达,但因政策原因无法执行。因此存在预决算差异。
住房保障支出(类)年初预算为52.73万元,支出决算为46.93万元,完成年初预算的89.0%。预决算存有差异的主要原因是:2025年部门预算测算的住房公积金缴费基数较2025年实际执行的缴费基数高。主要是年初部门预算的公务员绩效奖金总量预估数不够准确,导致住房公积金预算数与实际执行数存在差异。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出841.32万元,支出具体情况如下:
工资福利支出支出742.0万元,完成年初预算的102.9%。预决算存有差异的主要原因是:2025年补发了2024年度公务员绩效奖金以及2025年部分在职人员职级晋升、年度考核增资,工资福利支出实际执行数较年初预算数增加。
商品和服务支出支出78.18万元,完成年初预算的81.04%。预决算存有差异的主要原因是:严格遵守厉行节约,过紧日子的要求,节约开支,节能减排。公务用车运行费、公务接待费、会议费、培训费等“三公”两费支出较2024年明显减少。
对个人和家庭的补助支出21.14万元,完成年初预算的98.79%。预决算存有差异的主要原因是:2025年一名遗属补助人员去世,遗属生活补助预算未执行完。
四、2025年度政府性基金支出决算情况
隆安县人民检察院2025年度政府性基金支出0.00万元,较2024年度决算数增加0.00万元,增长0%,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
隆安县人民检察院2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算0.00元,完成年初预算的0%。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,与去年相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.60万元,完成年初预算的48.68%,比上年减少4.02万元,主要原因是严格遵守厉行节约,过紧日子的要求,节约开支,公务用车运行维护费和公务接待支出明显减少。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算4.54万元,公务接待费支出决算0.06万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00万元,原因是本单位无因公出国(境)费的预算安排,也无此项经费支出,因此不存在预决算差异。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:本单位无因公出国(境)费的预算安排,也无此项经费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出4.54万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00万元,原因是2025年本单位无公务用车购置的预算安排,也无此项经费支出,因此不存在预决算差异;比上年决算数增加0.00万元。购置了0辆公务用车,主要用于本单位购置0辆公务用车。
公务用车运行支出4.54万元,完成年初预算的57.11%,比上年减少3.41万元,原因是严格遵守厉行节约,过紧日子的要求,严格公务用车管理,节约开支,公务用车运行支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年,隆安县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为3.00辆,全年运行费支出4.54万元,平均每辆1.51万元。
(三)公务接待费支出0.06万元,完成年初预算的4.00%,比上年减少0.61万元,原因是公务接待活动减少,相应的公务接待支出减少。国内公务接待批次2次,人次9次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。外事接待主要是:本单位没有外事接待。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2025年度机关运行经费支出78.18万元,比年初预算数减少18.29万元,下降18.96%,比上年决算数减少2.61万元,下降3.23%。主要原因是:严格遵守厉行节约,过紧日子的要求,节约开支,公务用车运行费、公务接待费、会议费、培训费等“三公”两费支出较上年明显减少。
(二)政府采购支出情况说明。本部门2025年度政府采购支出总额118.11万元,其中:政府采购货物支出73.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.42万元。授予中小企业合同金额88.99万元,占政府采购支出总额的75.35%,其中:授予小微企业合同金额75.02万元,占授予中小企业合同金额的84.30%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额64.04%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.23%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备台0(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
本单位为二层预算单位,没有开展部门整体支出绩效自评工作。
2.项目支出绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:我部门2025年度项目8个,项目支出总额224.62万元。其中,本级项目8个,本级项目支出224.62万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评,其中7个项目评为一等,涉及资金224.62万元,占项目总数比例87.5%,占项目支出总额比例100%;0个项目评为二等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为三等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;1个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例12.5%,占项目支出总额比例0%。自评发现存在问题:一是资金指标下达时间较晚,项目前期工作开展没有资金支撑,再加上年底财政资金下达缓慢,年底申报的用款计划难批复,影响项目后续开展进度和资金执行进度;二是个别项目规划与申报时间较晚,年度项目集中在下半年开展,项目工期实施进度与计划进度存在一定差距。下一步改进措施:一是积极对接上级主管部门,申请财政部门资金及时下达,为按时推进项目实施进度提供资金保障;二是提前规划年度项目,合理安排工期,为项目实施留足时间,以保障各项目按时保质完成。
(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,物业管理费项目自评得分为99.72分,一等,项目全年预算数为43万元,执行数为41.8万元,完成预算的97.21%。项目绩效目标完成情况:2025年度物业管理完成了检察院后勤服务社会化管理水平目标,为构建和谐单位,提高后勤保障服务质量,扎实推进我院后勤服务保障水平提升,创造了良好的环境基础,保障了检察业务有序平稳开展,达到预期绩效目标。自评发现的主要问题及原因:资金计划审批缓慢滞后。下一步改进措施:提前规划申报资金用款计划,并积极对接上级主管部门,争取做到项目实施进度与资金支付进度相统一。
3.部门绩效评价结果。
组织对物业管理费等1个重点项目进行了部门评价,评价结果为一等,涉及资金43万元。从评价情况来看项目实施单位在项目实施、资金管理、绩效评价管理等方面总体规范有效,在项目决策、实施过程、成果产出以及项目质量、时效和效益等方面整体完成较好,达到预期绩效目标。
4. 财政绩效评价结果。
本单位无财政绩效评价结果。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。